| | | | | | | | | | | VÝDAJE (tis. Kč) | 3 167 250,64 |
| | | | VÝDAJE - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (tis. Kč) | 0,00 |
| | | | | | | | | | Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu nebo řádek tabulky. |
| | | | | | | | | | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (tis. Kč) | | | 0,00 | Kapitola kód | Kapitola popis | Částka rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu v % | 120/H000438 | APK 2019-2021 - DHM - MĚ | 0,00 | 76,47 | | 120/H000436 | APK 2019-2021 - Materiál - MĚ | 0,00 | 103,90 | | 120/H000437 | APK 2019-2021 - telefonní kupony - MĚ | 0,00 | 14,40 | | 120/H000421 | APK 2019-2021 Náhrady mzdy | 0,00 | 1,15 | | 120/H000454 | APK 2019-2021 Náhrady mzdy- MVČR | 0,00 | 27,54 | | 120/H000435 | APK 2019-2021 služby - MĚ | 0,00 | 6,00 | | 120/H000423 | APK 2019-2021 Výstroj | 0,00 | 20,91 | | 120/H000492 | APK v UL 2 - materiál | 0,00 | 0,64 | | 120/H000515 | APK v UL 2 - náhrady mezd NEPŘ | 0,00 | 4,32 | | 120/H000514 | APK v UL 2 - náhrady mezd PŘ | 0,00 | 19,43 | | 120/H000496 | APK v UL 2 - služby | 0,00 | 22,77 | | 120/H000486 | APK v UL 2 - služební výstroj | 0,00 | 101,55 | | 120/H000489 | APK v UL 2 - školení | 0,00 | 18,00 | | 120/H000487 | APK v UL 2 - telefonní kupony | 0,00 | 12,60 | | 402/H000094 | Cestovné členů SDH | 0,00 | 6,48 | | 120/H000010 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 36,01 | | 120/H000015 | Elektrická energie | 0,00 | 449,87 | | 402/H000054 | Elektrická energie - objekt PZ | 0,00 | 11,67 | | 502/H000405 | JSDH - DDHM (dotace ÚK) | 0,00 | 20,13 | | 502/H000332 | JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...) | 0,00 | 21,46 | | 502/H000331 | JSDH - OOPP | 0,00 | 17,24 | | 502/H000389 | JSDH - OOPP (dotace ÚK) | 0,00 | 28,71 | | 502/H000380 | JSDH - opravy vozidel | 0,00 | 89,30 | | 502/H000334 | JSDH - PHM a maziva | 0,00 | 29,53 | | 502/H000337 | JSDH - STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů | 0,00 | 13,69 | | 120/H000009 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 24,40 | | 120/H000441 | KS - pronájem chrániček a kabelovodu | 0,00 | 409,46 | | 120/H000168 | KS nájemné | 0,00 | 37,68 | | 120/H000170 | KS opravy a údržba | 0,00 | 3 231,55 | | 120/H000416 | KS-datové služby KS | 0,00 | 289,67 | | 120/H000272 | KS-drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 26,57 | | 120/H000171 | KS-elektrická energie | 0,00 | 135,71 | | 120/H000413 | KS-materiál | 0,00 | 167,75 | | 120/H000405 | KS-nákup ostatních služeb | 0,00 | 510,27 | | 120/H000314 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 6,98 | | 120/H000019 | Nájemné | 0,00 | 139,59 | | 402/H000107 | Nákup DDHM - hasiči | 0,00 | 42,27 | | 120/H000025 | Nákup kolků | 0,00 | 10,00 | | 120/H000011 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 707,32 | | 402/H000011 | Nákup materiálu pro hasiče | 0,00 | 95,71 | | 120/H000021 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 775,88 | | 402/H000210 | Obuv, oděvy z dotace | 0,00 | 8,42 | | 402/H000442 | Ochranné pomůcky JSDH Mojžíř z dotace | 0,00 | 9,78 | | 402/H000440 | Ochranné pomůcky JSDH Mojžíř z dotace ÚK | 0,00 | 56,76 | | 402/H000441 | Ochranné pomůcky JSDH Mojžíř z prostředků MO | 0,00 | 12,33 | | 402/H000051 | Opravy a udržba požární techniky a PZ | 0,00 | 111,25 | | 120/H000022 | Opravy a udržování | 0,00 | 596,39 | | 403/H000032 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | 0,00 | 40,00 | | 402/H000050 | Ostatní služby - požárníci | 0,00 | 13,06 | | 120/H000014 | Plyn | 0,00 | 39,37 | | 402/H000053 | Plyn - objekt PZ | 0,00 | 44,93 | | 120/H000016 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 1 330,23 | | 402/H000056 | Pohonné hmoty a maziva - hasiči | 0,00 | 40,48 | | 402/H000213 | Pohonné hmoty a maziva z dotace | 0,00 | 14,30 | | 402/H000048 | Pojištění členů SDH, havarijní pojištění vozidel | 0,00 | 37,09 | | 511/H000060 | Požární nádrž (pravidelní údržba a čištění) | 0,00 | 0,33 | | 202/H000007 | požární zbrojnice - DDHM | 0,00 | 5,57 | | 202/H000010 | požární zbrojnice - el. energie | 0,00 | 8,53 | | 202/H000008 | požární zbrojnice - materiál | 0,00 | 7,81 | | 202/H000005 | požární zbrojnice - opravy a udržování | 0,00 | 14,20 | | 202/H000011 | požární zbrojnice - PHM | 0,00 | 7,50 | | 202/H000006 | požární zbrojnice - prádlo, oděvy, obuv | 0,00 | 1,98 | | 202/H000014 | požární zbrojnice - služby | 0,00 | 3,86 | | 202/H000009 | požární zbrojnice - voda | 0,00 | 0,67 | | 120/H000008 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 349,74 | | 402/H000052 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 53,37 | | 402/H000337 | Refundace mzdy hasičů | 0,00 | 2,11 | | 402/H000354 | Refundace mzdy hasičů - z dotace | 0,00 | 3,00 | | 402/H000103 | Refundace pojistného (VZP+SP) - hasiči | 0,00 | 1,73 | | 202/H000220 | SDH - potraviny | 0,00 | 2,30 | | 202/H000165 | SDH - práce s mládeží materiál | 0,00 | 17,58 | | 202/H000222 | SDH - refundace - odvody | 0,00 | 1,66 | | 202/H000221 | SDH - refundace mzdy | 0,00 | 4,91 | | 120/H000017 | Služby pošt | 0,00 | 0,63 | | 120/H000355 | Služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 6,67 | | 120/H000020 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 370,06 | | 120/H000018 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 190,50 | | 402/H000379 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 4,27 | | 120/H000012 | Studená voda | 0,00 | 74,87 | | 402/H000055 | Studená voda - objekt PZ | 0,00 | 3,51 | | 120/H000414 | Telefonní poplatky MP Manažer | 0,00 | 557,96 | | 120/H000013 | Teplo | 0,00 | 396,92 | | 101/H000211 | COVID19_Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,74 | | 124/H000010 | Demolice havarijních domů | 0,00 | 1 378,23 | | 101/H000200 | ELEKTRICKÁ ENERGIE | 0,00 | 7,44 | | 101/H000206 | INSPEKČNÍ ČINNOST A ÚDRŽBA BARIÉR-SKALNÍ ŘÍCENÍ | 0,00 | 15,49 | | 101/H000198 | MATERIÁL | 0,00 | 0,81 | | 308/H000473 | MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - ochr.obyv - roušky, dezinf.-materiál | 0,00 | 87,67 | | 101/H000205 | MONITORING-PREVENCE SESUVŮ A SKALNÍCH ŘÍCENÍ VAŇOV-ČERTOVKA | 0,00 | 345,76 | | 508/H000442 | Nákup materiálu (krizový stav) | 0,00 | 86,84 | | 120/H000452 | OCHRANNÉ POMŮCKY-koronavirus | 0,00 | 170,41 | | 402/H000424 | OOPP, dezinfekční.,čistící,mycí prostředky | 0,00 | 35,41 | | 411/H000217 | OOPP, dezinfekční.,čistící,mycí prostředky | 0,00 | 5,78 | | 101/H000203 | OPRAVY VISO, OPRAVY V KRYTECH | 0,00 | 130,27 | | 101/H000202 | OSTATNÍ SLUŽBY, SLUŽBY V KRYTECH | 0,00 | 660,38 | | 101/H000220 | Propagace_VISO SO ORP Ústí nad Labem | 0,00 | 1,44 | | 101/H000204 | PŘÍSPĚVEK PRO ORG. PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATEL | 0,00 | 226,95 | | 101/H000215 | REZERVA_COVID19_OCHRANNÉ POMŮCKY | 0,00 | 382,40 | | 101/H000300 | REZERVA_COVID19_ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL | 0,00 | 42,01 | | 101/H000201 | SLUŽBY TELEKOMUNIKACÍ A RADIOKOMUNIKACÍ | 0,00 | 12,05 | | 126/H000020 | SP - nákup ost. služeb - testy | 0,00 | 33,95 | | 101/H000222 | SPRÁVNÍ POPLATEK ČTÚ_VISO ORP ÚL_KMITOČTY | 0,00 | 33,00 | | 101/H000281 | STAVEBNÍ PRÁCE_SKALNÍ ŘÍCENÍ | 0,00 | 624,92 | | 101/H000199 | STUDENÁ VODA | 0,00 | 17,10 | | 101/H000301 | VAŇOV ČERTOVKA-OPRAVA KOTEV-STAVEBNÍ PRÁCE | 0,00 | 10 689,02 | | 101/H000295 | Živelné pohromy - mimo ÚK | 0,00 | 600,00 | | 101/H000296 | Živelné pohromy - v rámci ÚK | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | | | | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (tis. Kč) | | | 0,00 | Kapitola kód | Kapitola popis | Částka rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu v % | 307/H000149 | IA- KAMEROVÝ A ZABEZP.SYSTÉM -MODERNIZACE | 0,00 | 164,77 | | 402/H000428 | Nákup DHM - provozní investice | 0,00 | 46,73 | | 120/H000479 | Nákup sanitních vozů | 0,00 | 106,82 | | 120/H000213 | Nákup služebních vozidel pro MP | 0,00 | 360,00 | | 120/H000510 | PK - Modernizace MKDS - 2021 - MVČR | 0,00 | 478,65 | | 120/H000477 | PK - Modernizace MKDS 2021 - spoluúčast MĚ | 0,00 | 53,18 | | 101/H000219 | Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem | 0,00 | 20 268,21 | |
| | | | | | Dostupná jsou data od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku. | Datum aktualizace: 15. 05. 2024 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9. |
|
|
|